Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
Favorecido: 23.024.332/0001-01 – J R Distribuidora | R$ | 64.248,98 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 64.248,98 |
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 26.455,48 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 26.455,48 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE416001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 16/04/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Favorecido: | 23.024.332/0001-01 – J R Distribuidora | ||
Valor: | 19.262,50 |
Detalhamento
Observação do Documento: | SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
Ação: | 2031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 828/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ARROZ PARBORIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1, INSENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, GRÃOS | 3.350,00 | 3,25 | 10.887,50 | |
MACARRÃO TIPO FINO ESPAQUETE COM 500 GRAMAS | 3.350,00 | 2,50 | 8.375,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
21/06/2019 | Pagamento | 2019NP00174 | MATERIAL DE CONSUMO | J R Distribuidora | 19.262,50 |