Total Pago em Janeiro de 2019 R$ 2.410.542,03
Favorecido: 000168 – FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. R$ 4.140,00
Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL R$ 4.140,00
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 4.140,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 4.140,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE102007 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/01/2019    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Favorecido: 000168  –  FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT.
Valor: 54.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13110000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244  –  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 2033  –  MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 04  –  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 271/2019    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO 12,00   4.500,00 54.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
31/01/2019 Liquidação 2019NL00031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. 4.500,00
31/01/2019 Pagamento 2019NP00009 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS – CONT. 4.140,00