Total Pago em Setembro de 2019 R$ 2.929.875,27
Favorecido: 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP R$ 50.663,50
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 50.663,50
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 34.003,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 34.003,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE906003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 06/09/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 01.653.918/0001-00  –  COMERCIAL J A LTDA – EPP
Valor: 15.062,50

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DDO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2372/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial – Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ALFINETES P/ MURAL COM CABEÇA 10,00   5,70 57,00
APAGADORES PARA QUADROS BRANCOS 15,00   4,80 72,00
ELÁSTICO BORRACHA C/ 100G 10,00   3,00 30,00
ENVELOPE BRANCO TAM. 115X116 C/ 1000 UND (CARTA) 5,00   80,00 400,00
ENVELOPE TIPO OFÍCIO BRANCO C/ 1000 UND 5,00   100,00 500,00
ENVELOPE TIPO SACO A4, AMARELO C/ 250 UND 3,00   75,00 225,00
ENVELOPE TIPO SACO A4, BRANCO C/ 250 UND 3,00   84,00 252,00
ENVELOPE TIPO SACO 310X410 BRANCO C/ 250 UND 2,00   100,00 200,00
ENVELOPE TIPO SACO 260X360 BRANCO C/ 250 UND 3,00   87,50 262,50
PAPEL OFÍCIO A4, C/ 10 RESMAS 20,00   260,00 5.200,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE 10,00   27,00 270,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA 20,00   15,00 300,00
PORTA LÁPIS 3 EM 1 ACRÍLICO 20,00   8,70 174,00
QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO 1,20X0,90 5,00   93,00 465,00
QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO 2,00X1,20 5,00   220,00 1.100,00
QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA MOLDURA EM ALUMÍNIO 1,20X0,90 5,00   127,00 635,00
REABASTECEDOR P/QUADRO BRANCO, DE 20ML C/ 12 UND AZUL 5,00   76,00 380,00
REABASTECEDOR P/QUADRO BRANCO, DE 20ML C/ 12 UND PRETO 5,00   76,00 380,00
REABASTECEDOR P/QUADRO BRANCO, DE 20ML C/ 12 UND VERMELHO 5,00   76,00 380,00
REABASTECEDOR P/ CARIMBO C/ 12 UND 5,00   39,00 195,00
REFIL DE COLA QUENTE FINA C/ 1KG 5,00   39,00 195,00
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA C/ 1KG 5,00   50,00 250,00
Tesoura multiuso grande 20,00   7,00 140,00
TNT C/ 100 METROS – CORES VARIADAS 20,00   150,00 3.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
06/09/2019 Liquidação 2019NL00834 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL J A LTDA – EPP 15.062,50
06/09/2019 Pagamento 2019NP01028 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL J A LTDA – EPP 15.062,50

 

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