Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
Favorecido: 000207 – FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | R$ | 7.225,28 |
Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 7.225,28 |
Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 7.225,28 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 7.225,28 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE102002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 02/01/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
Favorecido: | 000207 – FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | ||
Valor: | 58.850,04 |
Detalhamento
Observação do Documento: | FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 695 – TURISMO | ||
Programa: | 0089 – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO | ||
Ação: | 2088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
Processo Nº: | 577/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-CONTRATOS | 12,00 | 4.904,17 | 58.850,04 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
08/03/2019 | Pagamento | 2019NP00026 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | 431,20 |
15/03/2019 | Pagamento | 2019NP00003 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | 4.470,80 |
29/03/2019 | Liquidação | 2019NL00018 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | 2.994,00 |
29/03/2019 | Pagamento | 2019NP00020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. M. DE TURISMO – CONT | 2.754,48 |