Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | R$ | 864,00 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 864,00 |
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 864,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 864,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE123002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 23/01/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Favorecido: | 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | ||
Valor: | 864,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 34/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L | 8,00 | 12,50 | 100,00 | |
ALCOOL GEL 70% CX C/12X500ML | 5,00 | 55,00 | 275,00 | |
DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND | 16,00 | 13,50 | 216,00 | |
DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML, C/12 UNIDADES | 20,00 | 11,00 | 220,00 | |
LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/12 UND | 1,00 | 27,00 | 27,00 | |
SACO PARA LIXO 50 LTS C/100 UND | 4,00 | 6,50 | 26,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
29/03/2019 | Pagamento | 2019NP00071 | MATERIAL DE CONSUMO | CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | 864,00 |