Total Pago em Maio de 2019 | R$ | 3.718.993,08 |
Favorecido: 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | R$ | 32.240,55 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 32.240,55 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 28.995,60 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 28.995,60 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE415001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 15/04/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | ||
Valor: | 5.624,95 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 16200000 – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 25 – ENERGIA | ||
Subfunção: | 752 – ENERGIA ELÉTRICA | ||
Programa: | 0023 – INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA | ||
Ação: | 2051 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 819/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W OVÓIDE | 38,00 | 52,00 | 1.976,00 | |
LAMPADA VAPOR METALICO 250 W | 59,00 | 44,00 | 2.596,00 | |
LAMPADA VAPOR METALICA 70W | 25,00 | 42,00 | 1.050,00 | |
CABO FLEXÍVEL 4,0 MM2 | 1,00 | 2,95 | 2,95 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
02/05/2019 | Liquidação | 2019NL00083 | MATERIAL DE CONSUMO | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 5.624,95 |
22/05/2019 | Pagamento | 2019NP00190 | MATERIAL DE CONSUMO | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 5.624,95 |