Total Pago em Janeiro de 2019 R$ 2.410.542,03
Favorecido: 97.519.321/0001-39 – TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME R$ 1.806,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.806,00
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 748,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 748,00

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO
Documento: 2019NP00052 Forma de Pagamento: Ordem de Pagamento
Data: 07/01/2019
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Favorecido: 97.519.321/0001-39  –  TIAGO BERTO DOS SANTOS – ME
Valor: 116,00

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 2386/2019

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2018NE1101006 MATERIAL DE CONSUMO 116,00

 

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