Total Pago em Janeiro de 2019 R$ 2.410.542,03
Favorecido: 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO R$ 28.829,26
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 25.788,21
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 25.788,21
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 25.788,21

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE102013 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/01/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 70.047.329/0001-93  –  LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO
Valor: 2.392,25

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0027  –  GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 461/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CABO FLEXÍVEL 4,0 MM2 275,00   2,30 632,50
FITA ISOLANTE 18MM X 20M 1,00   6,00 6,00
REATOR VAPOR SODIO 400 W 12,00   95,00 1.140,00
CABO FLEXIVEL 2,5 MM2 VERMELHO 51,00   1,25 63,75
REFLETOR BJ PJC P/ LÂMPADA 400W E-40 10,00   55,00 550,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
02/01/2019 Liquidação 2019NL00035 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO 2.392,25
28/01/2019 Pagamento 2019NP00038 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO 2.392,25

 

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