Total Pago em Janeiro de 2019 R$ 2.410.542,03
Favorecido: 000182 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. R$ 7.553,88
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 7.553,88
Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 7.553,88
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 7.553,88

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE131002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 31/01/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 10  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Favorecido: 000182  –  FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS.
Valor: 5.198,40

 

Detalhamento

Observação do Documento: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 695  –  TURISMO
Programa: 0089  –  PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO
Ação: 2088  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 967/2019    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 1,00   5.198,40 5.198,40

 

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
31/01/2019 Liquidação 2019NL00011 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. 5.198,40
31/01/2019 Pagamento 2019NP00008 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. 4.597,78

 

 

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