Total Pago em Fevereiro de 2019 | R$ | 2.179.493,65 |
Favorecido: 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | R$ | 8.846,39 |
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 7.374,63 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 7.374,63 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 7.374,63 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE208002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 08/02/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | ||
Valor: | 4.667,73 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
Processo Nº: | 737/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ESTROVENGA LEVE S/ CABO | 10,00 | 24,90 | 249,00 | |
ASSENTO SANITÁRIO | 5,00 | 21,49 | 107,45 | |
LAVATÓRIO DE COLUNA 470 X 425 BRANCO | 5,00 | 73,96 | 369,80 | |
BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA | 6,00 | 7,90 | 47,40 | |
MASSA CORRIDA 18L | 10,00 | 38,60 | 386,00 | |
TINTA LATEX ACRILICA EXTERNA 18 | 8,00 | 177,00 | 1.416,00 | |
TINTA LÁTEX ACRILICA EXTERNA 3,6 LT | 5,00 | 35,90 | 179,50 | |
TINTA EM PÓ 2KG | 16,00 | 4,50 | 72,00 | |
PNEU 9090/18 | 22,00 | 23,65 | 520,30 | |
CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO | 3,00 | 165,00 | 495,00 | |
FECHADURA EXT F2500/0 M | 4,00 | 43,87 | 175,48 | |
MANGUEIRA PARA GÁS C/ 1,25MT | 3,00 | 9,60 | 28,80 | |
THINNER 101 900ML | 5,00 | 13,90 | 69,50 | |
TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML | 13,00 | 16,70 | 217,10 | |
TINTA SPRAY 360ML | 16,00 | 15,90 | 254,40 | |
FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M | 32,00 | 2,50 | 80,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
08/02/2019 | Liquidação | 2019NL00067 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | 4.667,73 |
08/02/2019 | Pagamento | 2019NP00060 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | 4.667,73 |