Total Pago em Agosto de 2019 R$ 3.694.776,25
Favorecido: 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME R$ 70.329,91
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 70.329,91
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 70.329,91
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 70.329,91

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE805002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 05/08/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.588.224/0001-21  –  NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME
Valor: 28.025,80

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL E UBS.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2093/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial – Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100UND 10,00   4,00 40,00
AGULHA DESC.25×07 cx.c/100unid 20,00   8,10 162,00
AGULHA DESC.25×08 cx.c/100unid 20,00   8,10 162,00
ALCOOL HIDRATADO 70% LITRO 20,00   5,99 119,80
ALCOOL PARA ASSEPSIA 70% GEL LITRO 20,00   13,85 277,00
ALGODAO HIDROFILO PCT.500 GR 20,00   14,89 297,80
ATADURA DE CREPOM 12CM X 1,2 M 13FIOS PCT. C/12UND 15,00   11,95 179,25
ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,2M 13FIOS PCT.C/12UND 15,00   12,90 193,50
ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,2M 13FIOS PCT.C/12UND 15,00   15,89 238,35
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 25,00   5,44 136,00
BOLSA DRENÁVEL PARA COLOSTOMIA COM RECORTE 19 A 64MM PERMANENTE 10,00   32,80 328,00
CATGUT CROMADO 3-0 CX.C/24UND 10,00   92,00 920,00
CATGUT CROMADO 4-0 CX.C/24UND 5,00   92,00 460,00
CATGUT SIMPLES 2-0 CX.C/24UND 5,00   92,00 460,00
CATGUT SIMPLES 5-0 CX.C/24UND 5,00   92,00 460,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PCT C/500UND 10,00   16,40 164,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/10UND ESTÉRIL 11 FIOS 700,00   0,55 385,00
COMPRESSA CIRURGICA 45X50CM PCT.C/50UND (CAMPO) 5,00   78,00 390,00
GAZE ROLO 91X91 11FIOS COM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 20,00   31,00 620,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE 10X4,5 M 25,00   8,85 221,25
ESPÉCULO NÃO ESTÉRIL P 500,00   1,19 595,00
ESPÉCULO NÃO ESTÉRIL M 300,00   1,39 417,00
ESPÉCULO NÃO ESTÉRIL G 300,00   1,49 447,00
FIO DE SEDA 3-0 AG.ODONTOL. CX.C/24UND 10,00   37,00 370,00
GRAU CURÚRGICO TUBULAR 100 MM X 100 MM 20,00   55,00 1.100,00
GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 150 MM X 100 MM 30,00   77,00 2.310,00
GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 200 MM X 100 MM 10,00   117,00 1.170,00
GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 250 MM X 100 MM 10,00   145,00 1.450,00
SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA 13X4,5 2.000,00   0,20 400,00
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7MM 3.000,00   0,23 690,00
SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML COM AGULHA 25X07 3.000,00   0,24 720,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25X07 2.000,00   0,49 980,00
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM AGULHA 25X07 2.000,00   0,74 1.480,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06 PCT. C/10UND 20,00   7,45 149,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08 PCT. C/10UND 20,00   8,15 163,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10 PCT. C/10UND 20,00   8,40 168,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12 PCT. C/10UND 50,00   9,35 467,50
LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX C/100UND 30,00   24,90 747,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100UND 40,00   24,90 996,00
LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100UND 30,00   24,90 747,00
LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100UND 35,00   24,90 871,50
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.14 PCT. C/10UND 20,00   10,45 209,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.16 PCT. C/10UND 20,00   11,45 229,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.18 PCT. C/10UND 20,00   11,65 233,00
SONDA URETRAL N.14 PCT. C/10UND 40,00   11,45 458,00
FRALDA GERIATRICA P PCT C/8UND 20,00   16,00 320,00
FRALDA GERIATRICA M PCT C/8UND 20,00   16,00 320,00
FRALDA GERIATRICA G PCT C/7UND 50,00   16,00 800,00
FRALDA GERIATRICA GG PCT C/7UND 50,00   16,00 800,00
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO PCT.C/100UND SACO 10,00   57,00 570,00
COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7LT 25,00   6,45 161,25
COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT 30,00   7,15 214,50
COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 21LT 30,00   10,95 328,50
GEL PARA ULTRASON E FISIOTERAPIA GALÃO 5KG 10,00   39,36 393,60
SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 500ML 40,00   5,50 220,00
SORO GLICOSADO 250ML 30,00   3,90 117,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
15/08/2019 Liquidação 2019NL00714 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME 28.025,80
15/08/2019 Pagamento 2019NP00941 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME 28.025,80

 

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