Total Pago em Agosto de 2019 R$ 3.694.776,25
Favorecido: 18.794.710/0001-04 – ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA R$ 20.091,97
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 20.091,97
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 20.091,97
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 20.091,97

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO
Documento: 2019NE801003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/08/2019
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 18.794.710/0001-04  –  ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA
Valor: 9.821,21

 

Detalhamento

Observação do Documento: Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar a merenda das escolas da rede Municipal de Ensino.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 11220000  –  Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 306  –  ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa: 0011  –  EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL
Ação: 2053  –  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2191/2019
Modalidade da Licitação: Chamada Pública Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 17/06/13-FNDE
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA 75,00 23,23 1.742,25
CARNE BOVINA DE SEGUNDA 170,00 17,94 3.049,80
BOLO 150,00 15,30 2.295,00
MACAXEIRA 400,00 3,14 1.256,00
BATATA DOCE 200,00 3,22 644,00
COENTRO 18,00 8,87 159,66
TOMATE 120,00 4,04 484,80
PIMENTÃO 35,00 5,42 189,70

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
22/08/2019 Liquidação 2019NL00604 MATERIAL DE CONSUMO ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA 9.821,21
23/08/2019 Pagamento 2019NP00811 MATERIAL DE CONSUMO ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA 9.821,21

 

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