Total Pago em Abril de 2019 | R$ | 3.130.255,04 |
Favorecido: ##8.381.764-## – TIAGO JOSÉ DEQUE DE SOUZA MÁXIMO | R$ | 150,00 |
Despesa: DIÁRIAS – CIVIL | R$ | 150,00 |
Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 150,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R$ | 150,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE425001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 25/04/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
Favorecido: | ##8.381.764-## – TIAGO JOSÉ DEQUE DE SOUZA MÁXIMO | ||
Valor: | 150,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | DIÁRIA CIVIL | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 695 – TURISMO | ||
Programa: | 0089 – PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO | ||
Ação: | 2088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 14 – DIÁRIAS – CIVIL | ||
Processo Nº: | 865/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
DIÁRIA CIVIL | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
25/04/2019 | Liquidação | 2019NL00007 | DIÁRIAS – CIVIL | TIAGO JOSÉ DEQUE DE SOUZA MÁXIMO | 150,00 |
30/04/2019 | Pagamento | 2019NP00018 | DIÁRIAS – CIVIL | TIAGO JOSÉ DEQUE DE SOUZA MÁXIMO | 150,00 |