Total Pago em Fevereiro de 2021 | R$ | 2.918.766,91 |
Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ | 76.694,05 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 76.694,05 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 42.054,13 |
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 42.054,13 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE119001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 19/01/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | ||
Valor: | 20.779,92 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Contratação emergencial de fornecedor de combustíveis e derivados, para atender a frota da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN e de suas unidades administrativas, exceto da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no termo de referência em anexo. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1006/2020 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
DIESEL S10 | 447,01 | Litro | 3,96 | 1.770,16 |
DIESEL COMUM S500 | 20,48 | Litro | 3,76 | 77,00 |
GASOLINA COMUM | 3.871,71 | Litro | 4,89 | 18.932,66 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
24/02/2021 | Liquidação | 2021NL00016 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 20.779,92 |
24/02/2021 | Pagamento | 2021NP00057 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 20.779,92 |