Total Pago em Fevereiro de 2021 R$ 2.918.766,91
Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA R$ 76.694,05
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 76.694,05
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 42.054,13
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 42.054,13

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE119001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 19/01/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.779.857/0001-17  –  COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA
Valor: 20.779,92

 

Detalhamento

Observação do Documento: Contratação emergencial de fornecedor de combustíveis e derivados, para atender a frota da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN e de suas unidades administrativas, exceto da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no termo de referência em anexo.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1006/2020    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DIESEL S10 447,01 Litro 3,96 1.770,16
DIESEL COMUM S500 20,48 Litro 3,76 77,00
GASOLINA COMUM 3.871,71 Litro 4,89 18.932,66

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
24/02/2021 Liquidação 2021NL00016 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA 20.779,92
24/02/2021 Pagamento 2021NP00057 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA 20.779,92

 

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