Total Pago em Outubro de 2019 R$ 2.518.700,12
Favorecido: 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO R$ 15.600,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 15.600,00
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 15.600,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 15.600,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE902001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/09/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 70.047.329/0001-93  –  LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO
Valor: 15.600,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 16200000  –  Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP
Funcional Programática
Função: 25  –  ENERGIA
Subfunção: 752  –  ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0023  –  INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA
Ação: 2051  –  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2435/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
REATOR P/ VAPOR METÁLICO 70W 150,00   62,00 9.300,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W TURBOLAR 150,00   42,00 6.300,00

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
07/10/2019 Pagamento 2019NP00463 MATERIAL DE CONSUMO LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO 15.600,00

 

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