Total Pago em Outubro de 2019 R$ 2.518.700,12
Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA R$ 70.243,27
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 70.243,27
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 24.212,53
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 24.212,53

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE902014 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/09/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.779.857/0001-17  –  COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA
Valor: 7.975,99

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2229/2019    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
GASOLINA TIPO COMUM – Combustível derivado do petróleo, com selo de qualidade e distribuição atestado pela ANP, destinado a abastecimento de veículos leves e médios. 1.816,85   4,39 7.975,97

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/10/2019 Pagamento 2019NP01098 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA 7.975,99

 

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