Total Pago em Agosto de 2019 R$ 3.694.776,25
Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI R$ 27.897,05
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 27.897,05
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 15.866,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 15.866,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE805001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 05/08/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 40.783.060/0001-42  –  JOAQUIM F NETO EIRELI
Valor: 15.866,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICOS
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 11200000  –  Transferência do Salário-Educação
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 361  –  ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0011  –  EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL
Ação: 2057  –  MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1992/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L 200,00   15,40 3.080,00
BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE DE 20L 20,00   8,50 170,00
CERA LÍQUIDA – EMB DE 1L – CX C/ 12 UNIDS 10,00   36,00 360,00
CESTOS TELADOS PEQUENOS 30,00   3,00 90,00
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 150ML C/ 2.500 UNDS 20,00   55,00 1.100,00
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50ML C/ 5.000 UNDS 10,00   69,90 699,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES (FRAGRÂNCIAS DIVERSAS) SPRAY COM 360ML CX C/ 12 UNIDS 13,00   85,00 1.105,00
Esponja de limpeza, dupla face 110 x 75 x 20mm, composto de fibra sintética abrasiva e espuma de poliuretano. 200,00   0,35 70,00
FLANELA MULTIUSO 40 X 60 CM 50,00   1,40 70,00
Fósforo c/20unid, maço de 10caixas 50,00   2,80 140,00
GARRAFA TÉRMICA 1.8LT, AMPOLA INQUEBRÁVEL, PAREDE DUPLA, PARA QUENTE OU FRIO, COM PRESSÃO, REVESTIMENTO EM AÇO INOX FOSCO. SISTEMA QUE EVITA PINGOS APÓS SERVIR 20,00   75,00 1.500,00
LIMPADOR MULTIUSO INSTATÂNEO DE 500ML C/12UNDS 100,00   34,00 3.400,00
SACO PARA LIMPEZA EM TECIDO 100% ALGODÃO GROSSO, NA COR BRANCA 200,00   1,60 320,00
SOLUÇÃO MULTIUSO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS C/ 500ML E CX C/ 24 UNIDS 32,00   70,00 2.240,00
SACO P/ LIXO 40 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 20,00   8,00 160,00
SACO P/ LIXO 60 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 20,00   11,00 220,00
SACO P/ LIXO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 20,00   17,00 340,00
VASSOURA DE PELO, COM CABO DE MADEIRA E CEPA DE MADEIRA MEDINDO 40CM 50,00   7,20 360,00
VASSOURA TIPO LEQUE DE NAYLON 50,00   4,70 235,00
SABÃO EM BARRA PACOTE COM 5 UND 8,00   4,00 32,00
LUVAS P/ LIMPEZA EM GERAL TAM. P, M OU G 70,00   2,50 175,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
19/08/2019 Liquidação 2019NL00598 MATERIAL DE CONSUMO JOAQUIM F NETO EIRELI 15.866,00
19/08/2019 Pagamento 2019NP00792 MATERIAL DE CONSUMO JOAQUIM F NETO EIRELI 15.866,00

 

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