Total Pago em Agosto de 2019 | R$ | 3.694.776,25 |
Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | R$ | 27.897,05 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 27.897,05 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 15.866,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 15.866,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE805001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 05/08/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | ||
Valor: | 15.866,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICOS | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11200000 – Transferência do Salário-Educação | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2057 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1992/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L | 200,00 | 15,40 | 3.080,00 | |
BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE DE 20L | 20,00 | 8,50 | 170,00 | |
CERA LÍQUIDA – EMB DE 1L – CX C/ 12 UNIDS | 10,00 | 36,00 | 360,00 | |
CESTOS TELADOS PEQUENOS | 30,00 | 3,00 | 90,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 150ML C/ 2.500 UNDS | 20,00 | 55,00 | 1.100,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50ML C/ 5.000 UNDS | 10,00 | 69,90 | 699,00 | |
DESODORIZADOR DE AMBIENTES (FRAGRÂNCIAS DIVERSAS) SPRAY COM 360ML CX C/ 12 UNIDS | 13,00 | 85,00 | 1.105,00 | |
Esponja de limpeza, dupla face 110 x 75 x 20mm, composto de fibra sintética abrasiva e espuma de poliuretano. | 200,00 | 0,35 | 70,00 | |
FLANELA MULTIUSO 40 X 60 CM | 50,00 | 1,40 | 70,00 | |
Fósforo c/20unid, maço de 10caixas | 50,00 | 2,80 | 140,00 | |
GARRAFA TÉRMICA 1.8LT, AMPOLA INQUEBRÁVEL, PAREDE DUPLA, PARA QUENTE OU FRIO, COM PRESSÃO, REVESTIMENTO EM AÇO INOX FOSCO. SISTEMA QUE EVITA PINGOS APÓS SERVIR | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 | |
LIMPADOR MULTIUSO INSTATÂNEO DE 500ML C/12UNDS | 100,00 | 34,00 | 3.400,00 | |
SACO PARA LIMPEZA EM TECIDO 100% ALGODÃO GROSSO, NA COR BRANCA | 200,00 | 1,60 | 320,00 | |
SOLUÇÃO MULTIUSO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS C/ 500ML E CX C/ 24 UNIDS | 32,00 | 70,00 | 2.240,00 | |
SACO P/ LIXO 40 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 | 20,00 | 8,00 | 160,00 | |
SACO P/ LIXO 60 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 | 20,00 | 11,00 | 220,00 | |
SACO P/ LIXO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 | 20,00 | 17,00 | 340,00 | |
VASSOURA DE PELO, COM CABO DE MADEIRA E CEPA DE MADEIRA MEDINDO 40CM | 50,00 | 7,20 | 360,00 | |
VASSOURA TIPO LEQUE DE NAYLON | 50,00 | 4,70 | 235,00 | |
SABÃO EM BARRA PACOTE COM 5 UND | 8,00 | 4,00 | 32,00 | |
LUVAS P/ LIMPEZA EM GERAL TAM. P, M OU G | 70,00 | 2,50 | 175,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
19/08/2019 | Liquidação | 2019NL00598 | MATERIAL DE CONSUMO | JOAQUIM F NETO EIRELI | 15.866,00 |
19/08/2019 | Pagamento | 2019NP00792 | MATERIAL DE CONSUMO | JOAQUIM F NETO EIRELI | 15.866,00 |