Total Pago em Julho de 2019 R$ 4.951.528,69
Favorecido: 35.304.898/0003-38 – LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP R$ 10.927,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 9.767,00
Unidade Gestora: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 9.767,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 9.767,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE530001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 30/05/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 09  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Favorecido: 35.304.898/0003-38  –  LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP
Valor: 5.750,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: contratação de Pessoa Jurídica destinada à EVENTUAL aquisição de pneus, protetores de pneus e câmaras de ar para os veículos da frota oficial do Município de Pedro Velho/RN.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 20  –  AGRICULTURA
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0026  –  PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
Ação: 2083  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1272/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
PNEU 19.5LR24 TRASEIRO 2,00   2.875,00 5.750,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
05/07/2019 Liquidação 2019NL00061 MATERIAL DE CONSUMO LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP 5.750,00
24/07/2019 Pagamento 2019NP00080 MATERIAL DE CONSUMO LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP 5.750,00

 

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