Total Pago em Julho de 2019 R$ 4.951.528,69
Favorecido: 31.755.562/0001-79 – AS ASSISTENCIA EM EQUIP ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR R$ 15.730,57
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 15.730,57
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 15.730,57
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 15.730,57

 

Informações Gerais 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE318001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 18/03/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 31.755.562/0001-79  –  AS ASSISTENCIA EM EQUIP ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR
Valor: 15.730,57

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2039  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 128/2019    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
MANGUEIRA TRÍPLICE DE ALTA ROTAÇÃO 28,00   15,00 420,00
MANGUEIRA DO SUGADOR 28,00   15,05 421,40
MANGUEIRA DO COMPRESSOR 100,00   16,80 1.680,00
ROLAMENTO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 20,00   59,00 1.180,00
PLACA DA CADEIRA GNATUS 5,00   299,00 1.495,00
MANGUEIRA SPAGUET 40,00   16,00 640,00
VÁLVULA PILOTO DO EQUIPO GNATUS 10,00   101,00 1.010,00
Seringa tríplice 8,00   240,00 1.920,00
VÁLVULA DO SUGADOR GNATUS 10,00   109,35 1.093,50
ROLAMENTO DO CONTRA-ANGULO 10,00   80,00 800,00
Lâmpada do refletor 6,00   46,90 281,40
Cabo do refletor 6,00   35,90 215,40
TORNEIRA DA CUSPIDEIRA 10,00   105,00 1.050,00
GARRAFA PET GNATUS 10,00   28,00 280,00
VENTUINHA COMPRESSOR SCHULZ 10,00   39,00 390,00
BIELA 9,00   250,43 2.253,87
LAMPÂDAS 10,00   60,00 600,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/07/2019 Pagamento 2019NP00706 MATERIAL DE CONSUMO AS ASSISTENCIA EM EQUIP ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR 15.730,57

 

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