Total Pago em Maio de 2019 R$ 3.718.993,08
Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME R$ 560,45
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 560,45
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 560,45
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 560,45

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO
Documento: 2019NE426001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 26/04/2019
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 15.289.352/0001-86  –  CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME
Valor: 560,45

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004  –  MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 910/2019
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L 8,00 12,50 100,00
ALCOOL GEL 70% CX C/12X500ML 2,00 55,00 110,00
DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND 5,00 13,50 67,50
DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML, C/12 UNIDADES 5,00 11,00 55,00
LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/12 UND 3,00 27,00 81,00
PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML 10,00 5,00 50,00
SACO PARA LIXO 50 LTS C/100 UND 4,00 6,50 26,00
ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO 25,00 0,29 7,25
FÓSFORO PACOTE COM 20 MAÇOS 1,00 20,00 20,00
TOUCA TNT PCT C/ 100 UND 3,00 5,90 17,70
ESCOVA PARA SANITÁRIO 2,00 4,00 8,00
SABONETE EM PEDRA 90G 20,00 0,90 18,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
09/05/2019 Liquidação 2019NL00141 MATERIAL DE CONSUMO CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME 560,45
20/05/2019 Pagamento 2019NP00186 MATERIAL DE CONSUMO CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME 500,45
22/05/2019 Pagamento 2019NP00187 MATERIAL DE CONSUMO CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME 60,00

 

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