Total Pago em Abril de 2019 R$ 3.130.255,04
Favorecido: 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO R$ 18.392,84
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 18.392,84
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 18.392,84
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 18.392,84

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE401001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/04/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 70.047.329/0001-93  –  LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO
Valor: 18.392,84

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 16200000  –  Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP
Funcional Programática
Função: 25  –  ENERGIA
Subfunção: 752  –  ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0023  –  INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA
Ação: 2051  –  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 669/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FIO SÓLIDO 6,0 MM2 220,00   3,75 825,00
REATOR P/ VAPOR METÁLICO 70W 61,00   62,00 3.782,00
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W 35,00   8,40 294,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TURBOLAR 30,00   52,00 1.560,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W TURBOLAR 60,00   24,00 1.440,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W TURBOLAR 220,00   42,00 9.240,00
LAMPADA VAPOR METALICO 250 W 25,00   44,00 1.100,00
FITA ISOLANTE DE ALTAFUSÃO 16,00   9,49 151,84

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
16/04/2019 Liquidação 2019NL00077 MATERIAL DE CONSUMO LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO 18.392,84
22/04/2019 Pagamento 2019NP00076 MATERIAL DE CONSUMO LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO 18.392,84

 

image_pdfimage_print