Total Pago em Março de 2019 R$ 2.896.457,00
Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI R$ 14.557,70
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 14.557,70
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 11.352,20
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 11.352,20

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO
Documento: 2019NE211003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 11/02/2019
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 40.783.060/0001-42  –  JOAQUIM F NETO EIRELI
Valor: 2.273,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 175/2019
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
LIMPADOR INSTANTÂNEO DE 500 ML C/12 UNIDADES 5,00 30,00 150,00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES C/64 UNIDADES, 10 X 30 CM, DE 1ª QUALIDADE 30,00 25,00 750,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 02 DOBRAS C/1.000 BRANCO 25,00 6,50 162,50
SABÃO DE COCO EM BARRA CAIXA C/50UND 200GR 5,00 47,00 235,00
CESTOS TELADOS PEQUENOS 5,00 2,00 10,00
ESPONJA DE AÇO PCT/8 50,00 1,00 50,00
FLANELA 40 X 50CM 15,00 1,00 15,00
LUVA DE BORRACHA TAM P.M.G 25,00 1,70 42,50
PANOS DE PRATO, MEDINDO NO MÍNIMO 65X40CM 25,00 12,00 300,00
RODO DE BORRACHA COM CABO 30CM 12,00 42,00 504,00
VASSOURA DE NYLON 10,00 5,40 54,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
19/03/2019 Pagamento 2019NP00195 MATERIAL DE CONSUMO JOAQUIM F NETO EIRELI 2.273,00

 

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