Total Pago em Janeiro de 2019 R$ 2.410.542,03
Favorecido: 06.096.117/0001-05 – KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI R$ 4.168,75
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 4.168,75
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 4.168,75
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 4.168,75

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2019NP00006 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 18/01/2019    
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 06.096.117/0001-05  –  KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Valor: 4.168,75

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 2329/2019

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2018NE1204001 MATERIAL DE CONSUMO 4.168,75

 

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04/12/2018 Empenho 2018NE1204001 MATERIAL DE CONSUMO KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 4.168,75

 

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